一、關于部門收支預算總體安排情況
2017年部門預算總收入836.48萬元,比2016年增加143.13萬元,增長20.64%。主要是包括上年結轉及政策性調資等因素。
2017年部門預算總支出836.48萬元,比2016年增加143.13萬元,增長20.64%。主要包括上年結轉及政策性調資等因素。
二、關于部門預算中相關名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
(五)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(八)事業(yè)單位經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
(九)本部門使用的主要支出功能分類科目:
1.社會保障和就業(yè)紅十字事業(yè)行政運行:反映行政單位的基本支出。
2.社會保障和就業(yè)紅十字事業(yè)其他紅十字事業(yè):反映除上述項目外其他用于紅十字事業(yè)的支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療保障公務員醫(yī)療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療保障其他醫(yī)療保障支出:反映除上述項目以外其他醫(yī)療保障方面的支出。
6.住房保障住房改革住房公積金:反映行政事業(yè)單位用財政資金和其他資金等安排的住房改革支出。
7.住房保障住房改革提租補貼:反映按房改政策的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
(十)“三公”經費:納入財政一般公共預算管理的“三公”經費,是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。